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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2023-07-20 09:35

您好,那你就是這倆科目做一個相反分錄就可以了,二級

追問

2023-07-20 09:36

那如果我想把其他應收款余額做成零,那就是:借:其他應收款 紅字借方   貸;其他應付款 借方嗎?  摘要怎么寫啊?

小鎖老師 解答

2023-07-20 09:40

嗯對,摘要就寫同一客戶對賬

追問

2023-07-20 09:45

這個轉的話需要紅字嗎?

小鎖老師 解答

2023-07-20 09:50

不需要的,可以反方向的

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相關問題討論
同學,你好 借款分錄 借:銀行存款 貸:其他應付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先繳納,后從工資中扣除,計入其他應收款核算 如果是先從工資中扣除,后繳納,計入其他應付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因為是以后要退給別人的,所以用應付
2022-04-01 00:37:44
你好!是計入其他應收款-備用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同學你好 對的 是正確的 只能是用一個往來科目
2022-03-25 11:45:16
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