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送心意

999

職稱注冊會計師

2023-07-18 15:02

雖然你是小規(guī)模免稅的,但是按照會計準則,發(fā)票的開具日期應該與確認收入的日期一致,也就是說,你應該在收入確認的當月開具發(fā)票。如果你在1月份開具了發(fā)票,那么這張發(fā)票應該放在1月份的憑證里。雖然你已經(jīng)申報了納稅,但是為了避免在審計時出現(xiàn)問題,建議你還是按照規(guī)定來操作。

時尚的蛋撻 追問

2023-07-18 15:02

那我現(xiàn)在應該怎么辦呢?我已經(jīng)把這張發(fā)票放在了12月份的憑證里,而且我也沒有在1月份的賬單里體現(xiàn)這筆收入。

999 解答

2023-07-18 15:02

你可以嘗試聯(lián)系稅務局,解釋你的情況,看看他們是否可以接受你的解釋并允許你做出調(diào)整。同時,你也需要在你的會計記錄中做出相應的調(diào)整,將這筆收入從12月份的賬單中移除,然后添加到1月份的賬單中。這樣,你的會計記錄和發(fā)票的開具日期就能保持一致了。

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雖然你是小規(guī)模免稅的,但是按照會計準則,發(fā)票的開具日期應該與確認收入的日期一致,也就是說,你應該在收入確認的當月開具發(fā)票。如果你在1月份開具了發(fā)票,那么這張發(fā)票應該放在1月份的憑證里。雖然你已經(jīng)申報了納稅,但是為了避免在審計時出現(xiàn)問題,建議你還是按照規(guī)定來操作。
2023-07-18 15:02:14
你好,是12.1日成為一般納稅人??
2023-01-12 09:20:49
這個發(fā)票應該做在12月的帳中,但是由于是1月份抵扣,可以在1月份納稅申報時進行抵扣。
2018-01-17 16:06:46
借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
12月結(jié)轉(zhuǎn)就可以,借應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入
2020-01-07 19:41:30
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