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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-07 19:59

你好,賣出當(dāng)月需要先計提折舊的 
借;管理費(fèi)用等科目 貸;累計折舊 
然后根據(jù)固定資產(chǎn)處置情況做下面的分錄 
借;固定資產(chǎn)清理  累計折舊   貸;固定資產(chǎn) 
借;銀行存款   貸;固定資產(chǎn)清理  應(yīng)交稅費(fèi)  
借;營業(yè)外收支  貸;固定資產(chǎn)清理

周勤翠 追問

2018-01-07 20:23

我11月開票直接做銷售收入了,現(xiàn)在12月份怎么弄

鄒老師 解答

2018-01-08 08:20

你好,11月份你是做的這個分錄? 
借;應(yīng)收賬款    貸;主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)?

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借:管理費(fèi)用,貸:累計折舊
2017-03-29 16:46:58
不提折舊借:累計盈余 貸:固定資金累計折舊。2019年購入固定資產(chǎn)借:固定資金 貸:財政補(bǔ)助收入或者零余額賬戶用款額度。預(yù)算會計借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存-貨幣資金結(jié)存(財政直接支付是貸:財政預(yù)算撥款收入),計提折舊借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用或者單位管理費(fèi)用 貸:固定資產(chǎn)累計折舊
2019-04-29 13:11:39
計提固定資產(chǎn)折舊6200元會計分錄
2015-11-16 08:34:18
借管理費(fèi)用 貸累計折舊
2019-03-30 11:57:07
借:管理費(fèi)用 貸:累計折舊
2023-11-28 20:01:33
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