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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2018-01-07 14:36

您好,先沖紅分錄,借:營業(yè)稅金及附加 負(fù)數(shù)1380 等其他稅費(fèi) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交營業(yè)稅 負(fù)數(shù)1380 等其他稅費(fèi) 。再做計(jì)提增值稅分錄,貸:主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),1339.81,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,1339.81。

DQ 追問

2018-01-07 14:38

老師,但是這個(gè)屬于13年的業(yè)務(wù)了,我現(xiàn)在修改,不通過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-01-07 14:41

您好,因?yàn)榻痤~不大,可以不使用以前年度損益調(diào)整科目處理的。

DQ 追問

2018-01-07 14:44

@王雁鳴老師:我現(xiàn)在是從13年開始到現(xiàn)在那個(gè)收入的分錄都做錯(cuò)了,現(xiàn)在慢慢來改,所以累計(jì)起來金額可能還是比較多的,這樣操作還是可以嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-01-07 14:47

您好,營改增是從2016年5月1日開始的,以前的不用調(diào)整了。

DQ 追問

2018-01-07 14:50

我想把賬務(wù)做好點(diǎn),如果我要把稅金從主營業(yè)務(wù)收入中分離出來,是不是借:以前年度損益調(diào)整   貸  應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅?

王雁鳴老師 解答

2018-01-07 14:56

您好,是的。

DQ 追問

2018-01-07 14:57

最后在以前年度損益調(diào)整科目怎么做平呢?

王雁鳴老師 解答

2018-01-07 14:58

您好,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,借;利潤分配-未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整。

DQ 追問

2018-01-07 15:04

老師,季度末,我先把這個(gè)做紅字沖掉,然后重新按照正確的數(shù)據(jù)也就是1339.81這個(gè)來計(jì)提城建稅,教育附件,地方教育加哇?

王雁鳴老師 解答

2018-01-07 15:07

您好,是的。

DQ 追問

2018-01-07 15:11

老師紅字沖減是這樣嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-01-07 15:12

您好,對的。

DQ 追問

2018-01-07 15:16

季度末,我要還是要計(jì)提其他稅金,是不是借:以前年度損益調(diào)整 192.98     貸:應(yīng)交稅金-城建稅 93.79  貸:應(yīng)交稅金 -教育附加  40.19  貸:應(yīng)交稅金-地方教育附加  26.8  貸:應(yīng)交稅金-副調(diào)基金  32.2

王雁鳴老師 解答

2018-01-07 15:25

您好,是的。

DQ 追問

2018-01-07 15:39

老師,10月我繳納9月的稅金,當(dāng)時(shí)我做的科目是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金 1339.81   貸:銀行存款  1339.81.但是我現(xiàn)在修改的時(shí)候計(jì)提的科目是應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅。我又該怎么修改呢?紅字沖掉當(dāng)時(shí)的科目?然后重新做?

王雁鳴老師 解答

2018-01-07 15:41

您好,不用修改原來的憑證,直接再做一個(gè)人分錄,借;應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,1339.81 ,貸;應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金,1339.81 。

DQ 追問

2018-01-07 15:42

喔。我明白了,就是把已交稅金轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅里面 謝謝老師

DQ 追問

2018-01-07 15:46

老師,繳納個(gè)人所得稅需不需要計(jì)提呢?

王雁鳴老師 解答

2018-01-07 15:48

您好,不客氣,個(gè)人所得稅也需要計(jì)提的。
1.計(jì)提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
5.上交個(gè)人所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款或現(xiàn)金

DQ 追問

2018-01-07 16:24

老師,10月份我實(shí)繳的稅金是按照9月份錯(cuò)的那個(gè)繳的,相當(dāng)于我多繳了 ,那怎么辦呢?

王雁鳴老師 解答

2018-01-07 16:25

您好,多交的稅金,可以申請退稅,或者抵頂以后應(yīng)交的稅金。

DQ 追問

2018-01-08 00:03

老師,我前幾年增值稅減免的稅額沒有計(jì)入到營業(yè)外收入,現(xiàn)在我在修改賬務(wù),是直接記進(jìn)去就可以了嗎、、、?
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅  貸:營業(yè)外收入-減免稅

王雁鳴老師 解答

2018-01-08 02:00

您好,可以的。

DQ 追問

2018-01-08 22:47

老師,繳納個(gè)人所得稅的時(shí)候我做的借:應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅   貸:銀行存款   ,沒有計(jì)提?,F(xiàn)在這個(gè)科目借方余額比較大了,怎么沖呢?

王雁鳴老師 解答

2018-01-08 22:51

您好,要看是什么內(nèi)容的個(gè)人所得稅,如果是工資薪酬的,建議,借;管理費(fèi)用-工資等科目,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅。

DQ 追問

2018-01-08 23:23

老師,我們是律師事務(wù)所,不交企業(yè)所得稅的,只是交合伙律師的個(gè)人所得稅,也不是薪資所得稅。就是稅務(wù)局核定的一種,。

王雁鳴老師 解答

2018-01-08 23:29

您好,哦,建議,借;所得稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅。

王雁鳴老師 解答

2018-01-08 23:29

您好,哦,建議,借;所得稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅。

DQ 追問

2018-01-08 23:31

能不能計(jì)入管理費(fèi)用呢?因?yàn)檫@個(gè)稅款也是事務(wù)所繳納的,不會(huì)從律師身上收取

王雁鳴老師 解答

2018-01-08 23:34

您好,也可以的。但是管理費(fèi)用的明細(xì)科目不好處理啊,建議還是記入所得稅科目吧。

DQ 追問

2018-01-08 23:36

那所得稅最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄怎么寫呢?之前我用到了以前年度損益調(diào)整科目

王雁鳴老師 解答

2018-01-08 23:38

您好,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借;本年利潤,貸;所得稅。

DQ 追問

2018-01-08 23:41

13年7月,繳納所得稅,我做的分錄是借:應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅 382.5   貸:銀行存款  382.5.現(xiàn)在我要調(diào)整,是不是做借:以前年度損益調(diào)整還是所得稅?? 382.5   貸:應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅382.5???

王雁鳴老師 解答

2018-01-08 23:43

您好,因?yàn)榻痤~不大,建議借:所得稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅。或者建議,借;營業(yè)外支出,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅。

DQ 追問

2018-01-08 23:46

但是截至到現(xiàn)在,這個(gè)科目有50000多余額了

王雁鳴老師 解答

2018-01-08 23:49

您好,如果想蒙混過關(guān),稅前扣除的話,可以記入管理費(fèi)用,但是要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的,如果不想稅前扣除的話,建議記入所得稅,或者營業(yè)外支出處理,匯算時(shí)并調(diào)整增加利潤額。

DQ 追問

2018-01-09 00:43

老師,我計(jì)提之前年度的個(gè)人所得稅做借L以前年度損益調(diào)整   貸:應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅  這個(gè)是正確的嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-01-09 08:45

您好,這樣正確的。

DQ 追問

2018-01-09 23:39

老師,能幫我看看我的賬目有什么問題嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-01-10 00:36

您好,字太小,看不清楚,只能看到?jīng)]有計(jì)提折舊,其他沒問題的。

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相關(guān)問題討論
是的,收入也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2019-01-11 21:53:01
你好,在有營業(yè)稅的時(shí)期,營業(yè)稅通過主營業(yè)務(wù)稅金及附加核算的 現(xiàn)在統(tǒng)一調(diào)整為稅金及附加科目了
2018-09-30 10:03:46
您好,先沖紅分錄,借:營業(yè)稅金及附加 負(fù)數(shù)1380 等其他稅費(fèi) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交營業(yè)稅 負(fù)數(shù)1380 等其他稅費(fèi) 。再做計(jì)提增值稅分錄,貸:主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),1339.81,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,1339.81。
2018-01-07 14:36:46
你好,現(xiàn)在沒有主營業(yè)務(wù)稅金及附加,營業(yè)稅金及附加,指的都是稅金及附加
2020-04-02 10:48:08
你好,是的,是這樣 的
2016-07-09 09:07:03
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