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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-06 19:40

借;以前年度損益調(diào)整  180  原材料等科目  200  貸;銀行存款等科目

雨蝶 追問

2018-01-06 20:23

以前會(huì)計(jì)原材料沒做計(jì)提,可以放原材料科目嗎?如果不能那對(duì)應(yīng)科目又是什么?

鄒老師 解答

2018-01-06 20:45

你好,這個(gè)購進(jìn)的是用來生產(chǎn)所需要的材料嗎

雨蝶 追問

2018-01-06 20:51

@鄒老師:是的,16年購進(jìn)生產(chǎn)所需材料,發(fā)票未到賬,以前會(huì)計(jì)沒有暫估直接做賬了,成本在16年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),但是我接手后只購進(jìn)200萬生產(chǎn)材料,發(fā)票又開的300萬,所以不會(huì)做了

鄒老師 解答

2018-01-06 21:27

你好,把之前沒有取得發(fā)票的材料購進(jìn)分錄沖銷,然后做300萬的材料購進(jìn)分錄

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還個(gè)得計(jì)入在建工程,等交房后再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
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您好,您這個(gè)應(yīng)該是去年每個(gè)月在沒有收到發(fā)票的時(shí)候,做暫估憑證。 您當(dāng)時(shí)是不是沒做呢
2020-04-19 15:23:21
你好 借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)貸銀行存款 這樣來做
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您好,是你們購買的辦公用家具嗎?
2020-01-22 22:56:48
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