各位老師。我們公司是紡織品公司。然后有境外有 問(wèn)
提供境外服務(wù) 是免征增值稅 答
老師,運(yùn)費(fèi)發(fā)票交什么印花稅 問(wèn)
同學(xué),你好 按照運(yùn)輸合同,萬(wàn)分之三 答
老師,您好,我想問(wèn)下,假如2023年12月有筆費(fèi)用做了賬 問(wèn)
意思是收到發(fā)票有金額差還是怎么回事? 答
在哪里查詢企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則屬于哪類 問(wèn)
我要辦稅-綜合信息報(bào)告-制度信息報(bào)告-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及核算軟件備案報(bào)告 答
含稅855000扣除五個(gè)點(diǎn)變成未稅是怎么算 問(wèn)
同學(xué),你好 可以參考 855000/1.05 答

彌補(bǔ)虧損就是利潤(rùn)總額數(shù)據(jù),不是以前年度虧損數(shù)據(jù)
答: 您好,這個(gè)數(shù)字取的不對(duì)呢
第二年利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)還用彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
答: 你好,不用,利潤(rùn)為正數(shù)才會(huì)彌補(bǔ)之前虧損的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,如果一家企業(yè)在13年間的利潤(rùn)總額分別為-483.70 -429.28 -376.29 -320.45 -264.03 -199.72 -139.14 -74.96 164.87 237.43 314.26 494.28 642.30請(qǐng)問(wèn)老師,這家企業(yè)的彌補(bǔ)以前年度虧損,從第九年盈利后開始該怎么計(jì)算。分別哪年是多少。感謝
答: 第九年盈利,往前推五年,彌補(bǔ)虧損的年度,從這一年開始的。 當(dāng)然,第九年的盈利,不足以彌補(bǔ)五年前的虧損。 這樣,第十年盈利,是不能彌補(bǔ)的。也是自身往前推五年,去彌補(bǔ)虧損的

