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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2023-07-15 08:57

您好, 這個表示你們單位不允許抵扣的進項,要做轉出

無敵小魔仙 追問

2023-07-15 09:02

但是這個數(shù)提現(xiàn)在資產(chǎn)負債表負債類——應交稅費項目,資產(chǎn)負債表應交稅費是什么意思?

劉艷紅老師 解答

2023-07-15 09:04

這個是指還沒交的稅費

無敵小魔仙 追問

2023-07-15 09:06

就是我們這個進項稅額轉出出現(xiàn)貸方數(shù)66.12體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表負債類——應交稅費項目,表示我們應該還需要交這么多稅是嗎?那電子稅務局申報的時候應該怎么申報呢?

劉艷紅老師 解答

2023-07-15 09:14

進項稅額轉出,在申報表中應該填在主表第14欄,或表二的第十五欄。

無敵小魔仙 追問

2023-07-15 09:22

已經(jīng)申報的時候做了轉出,賬套上第二季度資產(chǎn)負債表還是在應交稅費科目出現(xiàn),這個我在做賬的時候應該怎么處理

劉艷紅老師 解答

2023-07-15 09:25

結轉分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出), 貸:應交稅費—未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅 , 貸:銀行存款

劉艷紅老師 解答

2023-07-15 09:25

你前面分錄是不是做錯了呀

無敵小魔仙 追問

2023-07-15 09:29

我們是年度匯算清繳的時候?qū)徲媽彸鰜淼模夏甓炔粦摰挚鄣倪M項稅,今年給調(diào)了。做的分錄是,借:利潤分配-未分配利潤   66.50    貸:應交稅費-進項稅額轉出   66.50,進項稅轉出有一個借方余額數(shù)是0.38,最后出的結果數(shù)就是66.12

劉艷紅老師 解答

2023-07-15 09:31

這種你最好問下審計,掛著的這個要怎么平,你自已別操作,到時又要調(diào)賬

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要先把進項稅結轉至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有進項稅額轉出 現(xiàn)在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好,最后的貸應交稅費-應交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
第三筆分錄是:借:應交稅費——未交增值稅80000,貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
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