我公司12月份成立的公司,開了三張金稅盤發(fā)票,兩張普票,一個(gè)設(shè)備,一個(gè)技術(shù)維護(hù)費(fèi),一張?jiān)O(shè)備發(fā)票200,12月沒有業(yè)務(wù),這三張發(fā)票怎么做賬,要是做上應(yīng)納稅額就是-860了,專票還要認(rèn)證嗎?我們12月沒有業(yè)務(wù),增值稅主表怎么填寫?要是填上,應(yīng)納稅額就是-860了不填的話有兩張普票,1月份就入不了賬了吧,專票那張還要認(rèn)證碼?還是跟普票一起全額遞減,不需要認(rèn)證呢
琴琴
于2018-01-05 11:26 發(fā)布 ??699次瀏覽
- 送心意
職稱:
相關(guān)問題討論

是的
企業(yè)發(fā)生增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減
2019-09-13 11:37:16

您好
技術(shù)維護(hù)費(fèi)需要每年都交 每年都可以全額抵扣
2019-01-10 19:14:34

同學(xué),你好,填寫附表四,和主表23行
2020-05-11 11:00:54

你好,你有稅控服務(wù)費(fèi)支出就可以抵扣,查看管理費(fèi)用或者應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――減免稅額
2018-10-17 21:09:06

你好,技術(shù)維護(hù)費(fèi)是普票也能抵減
2020-06-05 09:18:24
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息