我單位是小規(guī)模納稅人,以前會計9月到稅局代開專票,做賬如下:借:銀行A貸:主營業(yè)收入B貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅C借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅C貸:銀行C10月發(fā)現(xiàn)9月開的發(fā)票有錯,紅沖借:銀行-A貸:主營業(yè)收入-B貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-C重開借:銀行A貸:主營業(yè)收入B貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅C借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅C貸:銀行C她這樣做賬,導(dǎo)致我12月應(yīng)交增值稅賬上余額比交增值稅主表計算稅少了C。她這樣做對嗎?到稅局代開專票已繳納的增值稅多久能退回,但我10月至12月銀行也沒退回稅金C。我該怎么處理?
鳳
于2018-01-04 21:21 發(fā)布 ??848次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2018-01-04 21:27
如果稅局退回稅金C,她這樣紅是對的,沒退紅沖應(yīng)該是
借:銀行-A
貸:主營業(yè)收入-B
這樣賬就能平了,
相關(guān)問題討論

你好,已交分錄是借應(yīng)交稅費增值稅,貸銀行存款
2019-11-30 17:02:12

你好 你們沒超過月10萬季度30萬標準 是的
2020-05-25 10:00:04

你好,按這個分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04

你好,直接借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
2021-02-07 09:44:24

您好,是的,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入-政府補助。
2018-07-11 18:46:47
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
鳳 追問
2018-01-04 21:28
樸老師 解答
2018-01-04 21:26
樸老師 解答
2018-01-04 21:27
樸老師 解答
2018-01-05 11:21