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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-04 13:12

你好,是的,是這樣做賬務(wù)處理的

劉泳杉 追問

2018-01-04 13:14

但是,我一個會計朋友說,我做的科目不對,應(yīng)該先發(fā)放,后計提。我把我倆的聊天圖片上傳您看看。

鄒老師 解答

2018-01-04 13:18

你好,通常是當(dāng)月計提,次月發(fā)放,所以是先計提,然后發(fā)放的

劉泳杉 追問

2018-01-04 15:53

老師:報銷生產(chǎn)成本的發(fā)票存在跨年的問題嗎?就是2018年還能報銷2017年的發(fā)票計入到生產(chǎn)成本里面嗎?

鄒老師 解答

2018-01-04 15:57

你好,材料發(fā)票偶爾跨年是難免的

劉泳杉 追問

2018-01-04 16:09

我們是電影產(chǎn)生的成本,可以跨年嗎?

鄒老師 解答

2018-01-04 16:10

你好,最好是不要跨年,做到及時性核算的要求

劉泳杉 追問

2018-01-04 16:15

老師:我們影視公司在外地成立一個影視全資子公司,母公司代子公司付了一筆開戶結(jié)算費164,這筆費用我可以計入母公司的生產(chǎn)成本里嗎?

鄒老師 解答

2018-01-04 16:20

你好,不可以的,通過其他應(yīng)收款核算的

上傳圖片 ?
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1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——個人部分 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
你好,1.借:以前年度損益調(diào)整 -500, 貸:應(yīng)付職工薪酬-500。 2.借:以前年度損益調(diào)整1000, 貸:應(yīng)付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
你好!你如果是支付的工資,就應(yīng)該按下面的。這樣才體現(xiàn)了工資
2021-04-29 14:32:27
不可以的,必須應(yīng)付職工薪酬,因為應(yīng)付職工薪酬他核算的內(nèi)容包含福利費。
2022-04-07 17:13:52
你好!這是福利費的會計分錄
2019-07-13 11:23:44
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