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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-07-07 14:25

開的專票嗎?借管理費用、保險
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項,
貸銀行
借稅金及附加
貸應(yīng)交稅費、車船稅,
借應(yīng)交稅費、車船稅,貸銀行存款。

日曄星晨 追問

2023-07-07 14:36

是的 開專票  但是那個車船稅也是跟保險費一起付到到保險公司

郭老師 解答

2023-07-07 14:38

你好,保險的在右下角有備注,不用開發(fā)票,用這個來做就行,用這個可以抵扣的。

日曄星晨 追問

2023-07-07 14:39

如果做一筆計提車船稅的話 貸方就是銀行存款 但是那筆錢一共是9027.02都是從銀行走賬到保險公司

郭老師 解答

2023-07-07 14:39

我兩個給你寫了銀行存款。

郭老師 解答

2023-07-07 14:39

第一個和第三個合計起來不就一致的?

日曄星晨 追問

2023-07-07 14:39

5月份做賬的時候我是借:應(yīng)付賬款-保險公司9027.02  貸:銀行存款9027.02

郭老師 解答

2023-07-07 14:40

你好,第一個和第3的銀行存款改成應(yīng)付賬款

日曄星晨 追問

2023-07-07 14:45

借:管理費用-保險費8289.64  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)497.38 貸:應(yīng)付賬款-保險公司  8787.32借:稅金及附加  240 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交車船稅 240  借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交車船稅 240 貸:應(yīng)付賬款-保險公司 240 這樣吧?

郭老師 解答

2023-07-07 14:46

對的,是的,是這么做的。

日曄星晨 追問

2023-07-07 14:48

好的 謝謝老師

郭老師 解答

2023-07-07 14:52

不用客氣,工作愉快。

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