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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-07-05 13:31

你好,你收購(gòu)發(fā)票開成了銷售發(fā)票,按照銷售額來做,你發(fā)票就不能抵扣了。

聶向普 追問

2023-07-05 13:44

老師,那是不是紅沖可以呀

郭老師 解答

2023-07-05 13:47

對(duì)的,是的,是那么做的。

聶向普 追問

2023-07-05 13:58

老師,那這個(gè)月沖紅了,下個(gè)月申報(bào)時(shí),還要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不?

郭老師 解答

2023-07-05 14:00

銀行不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,你這個(gè)月也沒抵。

聶向普 追問

2023-07-05 14:06

老師,那就是這個(gè)月直接紅沖,下個(gè)月正常申報(bào)就行,對(duì)吧

郭老師 解答

2023-07-05 14:08

對(duì)的,是的,是這么做的。

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你好,是在收購(gòu)方寫本單位,由于是免稅的,只能開普票
2022-03-23 16:15:26
1、農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票開具以后,財(cái)務(wù)進(jìn)行入賬: 借:原材料—XX農(nóng)產(chǎn)品 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-(13%)農(nóng)產(chǎn)品 貸:現(xiàn)金 2、農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行加工后銷售 借:應(yīng)收賬款—XX公司 貸:產(chǎn)品銷售收入—XX產(chǎn)品 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額(13%) 3、申報(bào)納稅:銷項(xiàng)—進(jìn)項(xiàng)=應(yīng)交增值稅 一般的操作是,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票開具完畢以后,進(jìn)行抄稅,網(wǎng)上上報(bào),銷售發(fā)票開具完畢以后也進(jìn)行抄稅。 而后進(jìn)入網(wǎng)上涉稅服務(wù)系統(tǒng) 申報(bào)。
2020-07-01 11:39:30
在一個(gè)月里面這個(gè)沒有順序的 收購(gòu)發(fā)票在附表二農(nóng)產(chǎn)品里面填寫 銷售發(fā)票在附表一填寫的
2019-09-09 20:06:58
你好,按購(gòu)買價(jià)款*10%計(jì)算抵扣
2018-07-19 10:26:58
你好! 屬于自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品才可以的。
2019-09-19 17:28:07
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