
一張銷項(xiàng)增值稅專用發(fā)票 ,一張進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票,倆張票稅額一樣。零申報(bào)嗎
答: 你好,這個肯定是不能填寫零申報(bào)的。
增值稅申報(bào),銷項(xiàng)稅額是專票+普票金額嗎
答: 您好!是的。全部加起來。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅納稅申報(bào)表附表一的開具增值稅專用發(fā)票和開具其他發(fā)票的銷售額和應(yīng)納銷項(xiàng)稅額怎么求
答: 你好,開具的專用發(fā)票,這個就是你開出去的專票開具的其他發(fā)票,這個是普通發(fā)票 不含稅的金額乘以稅率,就等于應(yīng)納銷項(xiàng)稅額。
開出的是9%增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)有材料增值稅專用發(fā)票,那么增值稅普通銷項(xiàng)稅額,可以遞減購買材料取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
當(dāng)期只紅沖了一張6%稅率的增值稅專用發(fā)票,銷售額 銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表附表一怎么填呀
當(dāng)期只紅沖了一張6%稅率的增值稅專用發(fā)票,銷售額 銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表附表一怎么填呀
我有增值稅專用發(fā)票的銷項(xiàng),無增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng),但有增值稅普通發(fā)票進(jìn)項(xiàng),兩者能抵扣嗎


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2023-06-28 15:51
meizi老師 解答
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