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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2017-12-28 13:07

你好,是可以這樣處理的

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您好,最后一個(gè)分錄不要,就對了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
2025-02-17 21:14:00
你,收到銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票是這樣處理 借;應(yīng)付賬款等科目 貸;庫存商品等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018-10-26 17:38:13
你好,對方多開增值稅專用發(fā)票,退回對方按正確金額開具發(fā)票過來入賬就是了?
2023-03-30 11:04:59
可以的。。。。。。。。。
2016-09-04 17:22:22
你好正確的應(yīng)該是借管理費(fèi)用培訓(xùn)費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付職工薪酬。
2021-07-01 10:47:06
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