收到進(jìn)項發(fā)票時 借方:原材料 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額 貸方:應(yīng)付賬款-A公司 月底計提 當(dāng)月增值稅的時候 借方: 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸方:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 實際勾選抵扣時 借方:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交進(jìn)項稅 貸方:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額 次月實際繳納上月增值稅時 借方:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸方:銀行存款 以上 進(jìn)項稅的業(yè)務(wù)分錄對嗎?
余偉彬
于2023-06-15 13:36 發(fā)布 ??904次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2023-06-15 13:37
你好; 你還要做; 進(jìn)項稅和 銷項稅要做結(jié)轉(zhuǎn)的 ; 你這個繳納分錄不對哦 ; 你銷項稅是好多 了進(jìn)項稅好多的
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年底可以結(jié)平 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 這個科目不結(jié)轉(zhuǎn)。
應(yīng)交稅金-未交增值稅不結(jié)轉(zhuǎn),有余額反映公司應(yīng)交未交的增值稅。
2018-01-27 12:42:01

你好,未交增值稅,這個是二級科目,然后最后一個分錄不要做。
2020-11-22 10:00:48

借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸, 應(yīng)交稅金-未交增值稅
2019-09-21 15:30:06

你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
如果是多交增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26

你好,可以這樣處理的
2021-04-08 10:01:17
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余偉彬 追問
2023-06-15 13:39
meizi老師 解答
2023-06-15 13:41