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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2023-06-13 11:11

你好,其實這個沒有說要結(jié)轉(zhuǎn),沒有規(guī)定必須要結(jié)算。

海燕 追問

2023-06-13 11:15

不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,還要計提附加稅嗎

宋生老師 解答

2023-06-13 11:19

你好,分錄其實是這樣
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
  貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅

海燕 追問

2023-06-13 11:41

我之前是這么做的,對嗎?

宋生老師 解答

2023-06-13 11:44

你好,可以這樣做,但是沒有規(guī)定必須這樣做。

海燕 追問

2023-06-13 11:48

1:這個月銷項全是3%征收率,不能用進項抵扣,還能這么做分錄嗎?2:如果不結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——未交增值稅,那下個月交稅的時候分錄又怎么做?

宋生老師 解答

2023-06-13 13:17

你好!是的。其實報表上是看最終你是不是要繳稅的。要繳稅,就按上面的分錄做。
不是看單個項目是不是不能抵扣

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你好,根據(jù)銷項稅額與進項稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2017-07-26 11:42:24
你好,繳納時才是借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-02-27 16:15:30
您好 簡易計稅不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只是一般銷項?進項結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
2020-05-12 06:39:16
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-04-01 09:02:16
你看這個截圖去結(jié)轉(zhuǎn)這個截圖
2020-09-16 21:06:22
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