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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-06-12 14:17

你好;  你這個(gè)先走進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ; 你是 購(gòu)買方做; 借管理費(fèi)用 56.6貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出  56.6  、然后紅沖;  借 銀行存款 -1000 借管理費(fèi)用 -1000

00 追問

2023-06-12 14:20

能否再做一筆分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額56.6
                              貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出56.6

meizi老師 解答

2023-06-12 14:20

你好;  不用哈 ; 直接做做兩筆; 比如  借管理費(fèi)用 56.6貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出  56.6    ;然后做一筆紅沖 ; 借  管理費(fèi)用-1000貸銀行存款  -1000

00 追問

2023-06-12 14:22

有些不太明白,紅沖了一筆,又重新開了一張發(fā)票,(一張負(fù)數(shù)發(fā)票和一張正數(shù)發(fā)票。)

meizi老師 解答

2023-06-12 14:25

你好;你意思紅沖了; 還得去  開發(fā)票的嗎

00 追問

2023-06-12 14:27

因?yàn)殚_票有誤 ,紅沖了一張發(fā)票,然后別人又開了一張正數(shù)發(fā)票呀。

meizi老師 解答

2023-06-12 14:27

你好; 在開一張出去; 你做一筆 ;借管理費(fèi)用; 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款;  

00 追問

2023-06-12 14:28

3月份開了一張發(fā)票,5月份發(fā)現(xiàn)開票內(nèi)容有誤 ,紅沖3月份的發(fā)票,5月份又開了一張正確的發(fā)票呀,一張正數(shù)和一張負(fù)數(shù),如何寫分錄?

meizi老師 解答

2023-06-12 14:28

你好;  那你是銷售方還是購(gòu)買方 ; 我上面做了購(gòu)買方所有的情況下的分錄了 

00 追問

2023-06-12 14:36

我們是購(gòu)買方,我是這樣寫的

第一筆:借:管理費(fèi)用-943.4(負(fù)數(shù))
                    應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-56.6(負(fù)數(shù))
              貸:銀行存款(負(fù)數(shù))1000

第二筆:借:管理費(fèi)用943.4
                    應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額56.6
             貸:銀行存款  1000
請(qǐng)老師看下是這樣的嗎?

meizi老師 解答

2023-06-12 14:41

你好;你認(rèn)證了 你不轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅和紅沖分錄嗎? 你這個(gè)不對(duì)哦

00 追問

2023-06-12 14:45

請(qǐng)老師幫我寫下2筆的分錄,不知道是錯(cuò)在哪里?請(qǐng)老師修正

00 追問

2023-06-12 14:47

錯(cuò)在哪里?

meizi老師 解答

2023-06-12 14:47

你好;第一筆收到 發(fā)票的時(shí)候借:管理費(fèi)用943.4
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額56.6 
貸:銀行存款 1000 、   勾選認(rèn)證后;做轉(zhuǎn)出 :  借管理費(fèi)用 56.6貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出  56.6    ;然后收到紅字發(fā)票后 做一筆紅沖 ; 借  管理費(fèi)用-1000貸銀行存款  -1000  、最后在收到 藍(lán)字正確發(fā)票 ;在做一筆 : 借:管理費(fèi)用943.4
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額56.6 
貸:銀行存款 1000  

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你好,如果付款了,本月發(fā)票認(rèn)證,是借管理費(fèi)用,借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
2019-06-01 14:20:28
你好,是取得專用發(fā)票,暫時(shí)沒有認(rèn)證抵扣?
2018-09-10 16:01:09
是這樣做會(huì)計(jì)分錄的
2018-11-23 17:45:08
你好,還要重新開的。
2019-05-06 16:10:49
你好,對(duì)方多開增值稅專用發(fā)票,退回對(duì)方按正確金額開具發(fā)票過來入賬就是了?
2023-03-30 11:04:59
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