這個(gè)月紅沖了一筆專票,金額:943.4 ,稅額,56.6 ,價(jià)稅合計(jì):1000元 在抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí), 為什么稅額,與我?guī)っ嫔系亩愵~相差56.6呢?不知道我是哪里錯(cuò)了? 1、借:管理費(fèi)用-943.4(紅字負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額-56.6(紅字負(fù)數(shù)) 貸:銀行存款1000(紅字負(fù)數(shù)) 2、借:管理費(fèi)用943.4 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)56.6 貸:銀行存款1000
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于2023-06-12 14:11 發(fā)布 ??576次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2023-06-12 14:17
你好; 你這個(gè)先走進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ; 你是 購(gòu)買方做; 借管理費(fèi)用 56.6貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 56.6 、然后紅沖; 借 銀行存款 -1000 借管理費(fèi)用 -1000
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你好,如果付款了,本月發(fā)票認(rèn)證,是借管理費(fèi)用,借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
2019-06-01 14:20:28

你好,是取得專用發(fā)票,暫時(shí)沒有認(rèn)證抵扣?
2018-09-10 16:01:09

是這樣做會(huì)計(jì)分錄的
2018-11-23 17:45:08

你好,還要重新開的。
2019-05-06 16:10:49

你好,對(duì)方多開增值稅專用發(fā)票,退回對(duì)方按正確金額開具發(fā)票過來入賬就是了?
2023-03-30 11:04:59
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