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送心意

老王老師

職稱,中級會計師

2017-12-23 17:51

您好,借;預(yù)付賬款,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,同時,借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款-暫估款。

張麗 追問

2017-12-23 17:53

,這個需要同時做分錄嗎?那回頭發(fā)票到了之后呢

老王老師 解答

2017-12-23 17:54

您好,最好同時做分錄,發(fā)票到了以后,先借;庫存商品等科目,貸;預(yù)付賬款,再做,借:庫存商品,負(fù)數(shù) ,貸;應(yīng)付賬款-暫估款,負(fù)數(shù)。

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你好,借:管理費用,貸:銀行存款等科目?
2022-03-10 13:43:18
你好 是的 復(fù)制粘貼就行了
2020-06-24 17:52:13
你好 看不太清楚這個發(fā)票 你具體業(yè)務(wù)描述下 便于判斷科目
2020-05-27 16:00:42
借:原材料5844 應(yīng)交稅費——增值稅進(jìn)項稅額 729.96 貸:銀行存款 6573.96
2020-03-29 15:26:42
您好 借:庫存商品 不含可抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估
2020-01-05 18:11:34
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