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送心意

來來老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-06-03 16:29

你好 這邊計(jì)算下 稍等 做完發(fā)出

來來老師 解答

2023-06-03 16:32

甲公司為增值稅一般納稅人,2022年6月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):
(1)6月2日,向A企業(yè)銷售一批貨物,開具的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)格為100萬元,增值稅額為13萬元。貨物已發(fā)出,貨款尚未收到。
(2)6月5日,從B公司購(gòu)入一批原材料20萬元,增值稅額2.6萬元。
(3)6月10日向C公司銷售一批貨物,開具增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50萬元,增值稅額6.5萬元。貨物已發(fā)出,貨款尚未收到。
(4)6月25日,從D公司購(gòu)入一項(xiàng)生產(chǎn)設(shè)備,收到的增值稅專用發(fā)票列明價(jià)款120萬元,增值稅稅額為15.6萬元,甲公司開具面值135.6萬元、為期3個(gè)月的不帶息銀行承兌匯票予以支付設(shè)備款項(xiàng)。
(5)6月27日,把一批貨物用于發(fā)給職工做福利,該批貨物成本10萬元,公允售價(jià)20萬元,增值稅率為13%。
要求:根據(jù)上述資料,分析計(jì)算甲公司當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額和應(yīng)納增值稅稅額。
進(jìn)項(xiàng):2.6+15.6=18.2萬元
銷項(xiàng):13+6.5+20*0.13=22.1萬元

應(yīng)繳納增值稅=22.1-18.2=3.9萬元

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你好 進(jìn)項(xiàng)稅額=2.6萬%2B15.6萬 銷項(xiàng)稅額=13萬%2B6.5萬%2B20萬*13% 應(yīng)納增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額
2023-05-21 15:02:42
你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
2023-12-18 21:59:12
你好 進(jìn)項(xiàng)稅額=2.6萬%2B15.6萬 銷項(xiàng)稅額=13萬%2B6.5萬%2B20萬*13% 應(yīng)納增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額
2023-06-28 08:37:11
?您好, 1.當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額=2.6%2B15.6=18.2 2.銷項(xiàng)稅額13%2B6.5%2B20*13%=22.1? 將自產(chǎn)貨物用作職工福利要視同銷售。 3.應(yīng)納增值稅稅額。22.1-18.2=3.9
2023-06-03 19:59:32
您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
2023-09-21 19:58:19
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