老師,購銷合同的印花稅,要取哪些數(shù)據(jù)。取做賬軟件 問
購銷合同印花稅計稅依據(jù): 按合同:若合同分價稅,以不含稅價款;未分,含增值稅。 按實(shí)際:采購看原材料等借方 %2B 進(jìn)項(xiàng)不含稅,銷售看收入貸方 %2B 銷項(xiàng)不含稅(需剔除非購銷、調(diào)整特殊情況)。 定期匯總:匯總當(dāng)期購銷金額,再分價稅情況。 答
個稅收入申報有誤,我先改了7月的,數(shù)據(jù)不對,又把1-6 問
您好,你點(diǎn)更正就可以了 答
老師您好 公司銷售醫(yī)療設(shè)備 都是從廠家直接發(fā)到 問
您好,有發(fā)票和出庫存單就可以 答
老師,您好,請問下房東在2023年的12月底前開具了202 問
你好,這個房子我是生產(chǎn)辦公用的可以 答
老師,你好,我這里有臺固定資產(chǎn),原值1106.19元,截止8 問
你好,1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 答

未退稅證明需要進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票嗎
答: 你是不能退稅的嗎,同學(xué)
我們是做外貿(mào)的,基本上都是鞋帽出口,在出口貨物上之前的人全部退稅勾選了,我們公司其他的費(fèi)用之類的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅是放哪里?
答: 你好,其他的不允許抵扣的,直接選擇不抵扣,勾選加稅合計做賬就可以的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
6月開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,7月退稅,退稅所屬期寫多少
答: 你好 是咱時候做退稅申報的?(申報期 是哪個月?)
我公司取得的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票不是當(dāng)月的,已認(rèn)證入賬,但本月發(fā)現(xiàn)材料不符想退貨,這個發(fā)票退回的流程是什么?
老師好,關(guān)于留底退稅,例如去年取得進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票10萬+2萬,只認(rèn)證了2萬的發(fā)票,剩余10萬沒認(rèn)證,那留抵退稅,能退么
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證但是不抵扣,這個進(jìn)項(xiàng)稅額賬務(wù)處理怎么做
老師您好,我單位出口口罩的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票是在退稅勾選 發(fā)票退稅勾選那里勾選認(rèn)證嗎?這單業(yè)務(wù)是有出口退稅的,謝謝

