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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-05-26 13:18

直接捐贈(zèng)給個(gè)人的,不能稅前扣除。

1624977463 追問

2023-05-26 13:30

老師,這個(gè)要填捐贈(zèng)表嗎?我是接手的,我感覺不應(yīng)該算捐贈(zèng)支出

玲老師 解答

2023-05-26 13:34

通過機(jī)構(gòu)捐贈(zèng)的,可以稅前扣除是這樣。

1624977463 追問

2023-05-26 13:36

不是,就轉(zhuǎn)給個(gè)人,做了營業(yè)外支出,

玲老師 解答

2023-05-26 13:38

這種情況不能稅前扣除。

1624977463 追問

2023-05-26 13:48

轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi),沒開發(fā)票,寫了個(gè)收據(jù),之前會(huì)計(jì)做營業(yè)外支出-捐贈(zèng)支出,我匯算時(shí)要填哪個(gè)表,稅前不扣除

玲老師 解答

2023-05-26 13:51

填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表30行。

1624977463 追問

2023-05-26 13:54

老師,風(fēng)險(xiǎn)提示這個(gè)是什么意思?《資產(chǎn)負(fù)債表》中存貨的減少額大于營業(yè)收入和視同銷售收入金額或存貨增加,但營業(yè)收入小于期初存貨,請核實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)填報(bào)是否有誤。

1624977463 追問

2023-05-26 13:54

您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第1行“營業(yè)收入”為:【55055875.84】元;我的營業(yè)收是這個(gè)

玲老師 解答

2023-05-26 13:57

你好,去檢查您的收入,和存貨填寫對不對?

1624977463 追問

2023-05-26 13:59

老師,對的,就是去年存貨有590萬,今年16萬多,營業(yè)收入5506萬這種

1624977463 追問

2023-05-26 14:00

存貨的減少額大于營業(yè)收入和視同銷售收入金額或存貨增加,但營業(yè)收入小于期初存貨,請核實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)填報(bào)是否有誤。這個(gè)沒明白是什么意思

玲老師 解答

2023-05-26 14:01

您好,您檢查您填寫的數(shù)據(jù),對您可以忽略提示。

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你好,這個(gè)需要看杭州當(dāng)?shù)囟惥忠?guī)定 的標(biāo)準(zhǔn)的
2017-05-09 17:48:47
你好,計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),按比例稅前扣除
2022-04-07 14:03:00
你好,這個(gè)稅指的是企業(yè)所得稅,收入-成本費(fèi)用=利潤,公司按照利潤交企業(yè)所得稅,稅前扣除指的就是成本費(fèi)用能不能在企業(yè)所得稅前扣除,不能扣除利潤多多交稅,可以扣除利潤少少交稅。
2021-07-30 15:06:10
你好,可稅前扣除的意思是在計(jì)算所得稅應(yīng)納稅所得額的時(shí)候可以作為損失進(jìn)行扣除。比如收入100萬,原來要交100*25%=25萬,現(xiàn)在有了這30萬扣除,就只要繳納(100-30)*25%=17.5萬即可。
2020-07-13 22:38:47
你好,可以稅前扣除的,這個(gè)是屬于公司福利的
2020-07-08 15:13:49
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