我們公司是小規(guī)模納稅人 那么在確認(rèn)收入時(shí) 是借銀存 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)急哦啊稅金-應(yīng)交增值稅未交增值稅 然后稅收優(yōu)惠的時(shí)候轉(zhuǎn)出未繳增值稅 借應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸應(yīng)交增值稅 減免稅 對(duì)不對(duì)呢
緊張的冬日
于2017-12-19 17:02 發(fā)布 ??1282次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-12-19 17:05
不對(duì) 借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 月不超過三萬借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入
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同學(xué)您好
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅
祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利
2019-01-09 14:27:35

你好,貸方先計(jì)入銷項(xiàng)稅,再轉(zhuǎn)入未交增值稅,最后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
2021-02-21 02:09:05

你好,沒錯(cuò)的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54

您好
一般納稅人正確的
小規(guī)模納稅人把應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅科目改為應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅就可以了
2019-07-10 19:04:03

你好,按這個(gè)分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
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