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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2023-05-22 14:51

對的,是的,是這么做的。

穎穎和奕奕 追問

2023-05-22 14:54

老師,其實(shí)我一開始做到了營業(yè)外收入,開始不知道是獎(jiǎng)勵(lì)給財(cái)務(wù)人員。  那我能不能不調(diào)整,就做營業(yè)外收入,獎(jiǎng)勵(lì)給財(cái)務(wù)人員的當(dāng)費(fèi)用處理

郭老師 解答

2023-05-22 14:56

可以
這個(gè)其他應(yīng)付款需要做營業(yè)外收入,最終還得轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。你不能走代收代付,走代收代付不合理。

穎穎和奕奕 追問

2023-05-22 15:01

其實(shí)就是稅務(wù)局退給企業(yè)的,屬于企業(yè)的退稅收入,企業(yè)再獎(jiǎng)勵(lì)給財(cái)務(wù)人員的意思。所以這樣的話就是應(yīng)該做到營業(yè)外收入,但是我看其他有老師回答,要我調(diào)整做其他應(yīng)收應(yīng)付去

郭老師 解答

2023-05-22 15:02

最正規(guī)的是做到營業(yè)外收入或者是其他收益,支付做費(fèi)用
為了讓你的增值稅和銷售呃所得稅銷售額一致,你最好把這個(gè)營業(yè)外收入或者其他收益改成其他業(yè)務(wù)收入,這樣的話是最好的。

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您好對的,是這個(gè)意思的
2023-04-19 10:50:10
當(dāng)上交上月應(yīng)交未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,我平常做的時(shí)候,都是借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 按這個(gè)操作賬目更清晰, 也可以做成 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
2017-07-03 13:21:12
對的,是的,是這么做的。
2023-05-22 14:51:22
是的,日期可以寫11月9號
2021-11-09 17:02:59
這個(gè)直接計(jì)入到其他收益就可以。
2022-04-11 13:41:13
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