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送心意

崔老師

職稱初級

2017-12-18 07:44

季報如果開票加未開票的小于9萬,則合計金額填在免稅銷售那一欄。如果合計金額大于9萬,則全部金額填在第一行應稅銷售額。未開票收入不需要單獨填列。

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相關問題討論
不可以的,發(fā)票是3%只能,按3%繳納增值稅
2022-02-23 13:26:41
你好 是按實際繳納的增值稅計算繳納附加稅 也就是您增值稅是按1%交的 附加稅也就是按1%計算的增值稅來申報計算附加稅
2021-07-05 17:45:25
是的,如果按季度申報,第一條就是30萬元以下免征增值稅。
2023-10-31 09:52:45
征收率:3% 應納稅額計算: 應納稅額=不含稅收入×征收率 不含稅收入=含稅收入÷(1+征收率)
2015-08-10 11:54:31
這個就是你們當月適用3%稅率的銷售額
2019-03-20 08:29:21
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