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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2023-05-16 12:02

你好具體的那個(gè)科目
你用類似的

外向的導(dǎo)師 追問

2023-05-16 12:07

老師  我怎么能看出 舊財(cái)務(wù)軟件用的科目 好到原來財(cái)務(wù)軟件查詢

郭老師 解答

2023-05-16 12:10

你自己備注一下的。

外向的導(dǎo)師 追問

2023-05-16 13:39

老師  ”本年利潤“、“利潤分配-未分配利潤”這兩科目年末是不是 不應(yīng)該有余額,如果產(chǎn)生余額怎么處理好

郭老師 解答

2023-05-16 13:42

可以有余額的本年利潤年末結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。

外向的導(dǎo)師 追問

2023-05-16 13:48

就是 22年  本年利潤 里有余額,我23年1季度的報(bào)表已經(jīng)報(bào)完了

郭老師 解答

2023-05-16 13:49

你好,平時(shí)可以有余額的,年末沒有余額就行。

外向的導(dǎo)師 追問

2023-05-16 14:20

就是22年末是有余額的 ,忘了結(jié)轉(zhuǎn)了,然后 23年1季度報(bào)表我都報(bào)完了

郭老師 解答

2023-05-16 14:20

可以的,沒有問題的,你在今年補(bǔ)上也可以啊。

外向的導(dǎo)師 追問

2023-05-16 14:55

老師  本年利潤 科目 是借方有余額 那我怎么做分錄啊 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 從哪方結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2023-05-16 14:56

借本年利潤負(fù)
貸利潤分配,未分配利潤負(fù)數(shù)。

外向的導(dǎo)師 追問

2023-05-16 14:57

就是 從哪方轉(zhuǎn)出啊

外向的導(dǎo)師 追問

2023-05-16 14:59

老師 為什么 不從貸方轉(zhuǎn)出啊

郭老師 解答

2023-05-16 14:59

借方負(fù)數(shù)不就是貸方嗎?

外向的導(dǎo)師 追問

2023-05-16 15:02

那為什么不直接從貸方走呢

郭老師 解答

2023-05-16 15:03

因?yàn)槲捶峙淅麧?,它一般都是貸方余額,發(fā)生在借方的,用貸方復(fù)數(shù)。

外向的導(dǎo)師 追問

2023-05-16 15:13

老師  如果是盈利的話 那是從哪方轉(zhuǎn)出啊

郭老師 解答

2023-05-16 15:14

借本年利潤貸利潤分配未分配利潤,它是貸方余額從借方轉(zhuǎn)進(jìn)去。

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那個(gè)計(jì)入無形資產(chǎn),金額不足1萬的直接計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
2025-04-07 10:21:10
你好,你拿一個(gè)空白的資產(chǎn)負(fù)債表,然后按照上面的項(xiàng)目一個(gè)個(gè)去盤點(diǎn)現(xiàn)有的數(shù)據(jù),把盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)作為期初數(shù)起賬。
2025-03-18 13:52:06
同學(xué),你好 你看看明細(xì)賬,然后選擇科目最末級層,試試看
2024-11-29 13:50:45
你好 對的 直接做賬就可以的 沒有其他的
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同學(xué),你好,報(bào)表都是有勾稽性的,會有影響的 影響到什么程度,不好說,
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