公司這個月發(fā)了之前欠的部分工資 社保之前是每個月都有幫員工交的 現(xiàn)在我要怎么做分錄?我之前做的計提分錄是這樣的 每月都計提了 總5個月 借:管理費(fèi)用-職工薪酬 20000 貸;應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)發(fā)工資 20000 社保那塊就是每月這樣做的分錄:借;管理費(fèi)用-社保 4565 貸 銀行存款 4565 這月還是這樣交社保 現(xiàn)在發(fā)工資要怎么沖回來呢?我做錯了感覺不對勁 麻煩老師詳細(xì)列明分錄 謝謝!

皆如愿
于2017-12-15 15:42 發(fā)布 ??719次瀏覽
- 送心意
大衛(wèi)
職稱: ,中級會計師
2017-12-15 17:28
工資及社保完整的做法如下:
先計提工資
工資(含個人繳納部分社保和公積金)先計提,計入相關(guān)費(fèi)用
借:管理費(fèi)用等——工資
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
然后發(fā)工資
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:銀行存款等 (實際發(fā)的工資)
其他應(yīng)付款——社保 (扣除個人繳納部分的社保和公積金)
應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅 (扣除個稅部分)
然后還有計提單位繳納的社保及公積金
借:管理費(fèi)用——社保 (社保和公積金)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 (含公積金)
然后繳納社保和公積金的時候
借:應(yīng)付職工薪酬——社保
其他應(yīng)付款——社保
貸:銀行存款等
相關(guān)問題討論
1.計提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)付款——個人部分
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
5.上交個人所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
你好,1.借:以前年度損益調(diào)整 -500, 貸:應(yīng)付職工薪酬-500。
2.借:以前年度損益調(diào)整1000, 貸:應(yīng)付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
你好!你如果是支付的工資,就應(yīng)該按下面的。這樣才體現(xiàn)了工資
2021-04-29 14:32:27
不可以的,必須應(yīng)付職工薪酬,因為應(yīng)付職工薪酬他核算的內(nèi)容包含福利費(fèi)。
2022-04-07 17:13:52
你好!這是福利費(fèi)的會計分錄
2019-07-13 11:23:44
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