
公司預(yù)繳增值稅,填寫了預(yù)繳增值稅稅款表,繳納附加稅的時(shí)候是不是也得填寫附加稅預(yù)繳表?有沒(méi)有附加稅預(yù)繳表?
答: 附加稅沒(méi)有單獨(dú)的預(yù)繳表,在申報(bào)表里有一項(xiàng)預(yù)繳填寫金額就可以了
2023年3月份的,實(shí)際異地項(xiàng)目預(yù)繳增值稅稅費(fèi)19340.37元(沒(méi)有經(jīng)公司賬戶繳,是同事在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳了,過(guò)了兩個(gè)月才回來(lái)報(bào)銷的。且其中有9716.95元不是3月份所屬期的,是12月,1月,2月的)我只填了9623.42元(3月份當(dāng)月的)且增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表四的第三行的數(shù)據(jù)那里,我填了2.3.5欄,第4欄忘寫了。所以這9623.42元留到了下期(4月份)我現(xiàn)在是需要改3月份報(bào)表?還是在申請(qǐng)4月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí),在本期發(fā)生額那里直接加上3月份未填的那部分?
答: 需要改3月份報(bào)表 不能在四月加
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
建筑公司預(yù)繳過(guò)增值稅,現(xiàn)在在正常戶申報(bào)增值稅附表四這樣填對(duì)嗎(不包括預(yù)繳的附加稅),還有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣后不需要繳納增值稅,預(yù)繳的退嗎
答: 你好,你需要抵扣嗎?如果需要抵扣的這么填寫正確的,然后在主表28藍(lán)海里面填寫 不退。


英勇的面包 追問(wèn)
2023-05-15 11:20
meizi老師 解答
2023-05-15 11:27