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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-12-15 10:58

您好!企業(yè)所得稅是按利潤來的,你有多少利潤,再根據(jù)利潤計算10%

芝子 追問

2017-12-15 11:01

不懂,還有開票進來的公司是一般納稅人,這樣我司可以當(dāng)免稅票用嗎?

宋生老師 解答

2017-12-15 11:02

您好!你們按價稅合計入賬就行了。
企業(yè)所得稅是按利潤來交稅。賺了錢就交,虧了就不交

芝子 追問

2017-12-15 11:12

@宋老師:那要是收入高,月底票還沒有收回,這樣下來不是要交很多稅?企業(yè)所得稅不是按百分25計算嗎?

宋生老師 解答

2017-12-15 11:13

您好!是的。企業(yè)所得稅你可以暫估一下成本。匯算清繳拿到發(fā)票就好

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一般納稅人小微企業(yè)不可以減免增值稅,可享受企業(yè)所得稅的減免政策
2019-06-12 11:46:20
你好,所得稅的征收方式是“按季預(yù)繳,年度匯繳”,所以,不管什么納稅人,一般情況下,所得稅都是季度申報的!增值稅,有不同情況 ,一般的是月報,小規(guī)模的是季報
2018-03-25 12:27:34
您好, 一、增值稅申報填寫下列報表   1.銷售情況的填寫   第一步:填寫《增值稅納稅申報表附列資料(一)》(本期銷售情況明細)第1至11列;   第二步:填寫《增值稅納稅申報表附列資料(三)》(服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細)。(有差額扣除項目的納稅人填寫)   第三步:填寫《增值稅納稅申報表附列資料(一)》(本期銷售情況明細)第12至14列。(有差額扣除項目的納稅人填寫)。   第四步:填寫《增值稅減免稅申報明細表》。(有減免稅業(yè)務(wù)的納稅人填寫)   2.進項稅額的填寫   第五步:填寫《增值稅納稅申報表附列資料(五)》(不動產(chǎn)分期抵扣計算表)。(有不動產(chǎn)進項稅額分期抵扣業(yè)務(wù)的納稅人填寫)   第六步:填寫《固定資產(chǎn)(不含不動產(chǎn))進項稅額抵扣情況表》。(有固定資產(chǎn)(不含不動產(chǎn))進項稅額抵扣業(yè)務(wù)的納稅人填寫)   第七步:填寫《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細)。   第八步:填寫《本期抵扣進項稅額結(jié)構(gòu)明細表》。   3.稅額抵減的填寫   第九步:填寫《增值稅納稅申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)。(有稅額抵減業(yè)務(wù)的納稅人填寫)   4.主表的填寫   第十步:填寫《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》。(根據(jù)附表數(shù)據(jù)填寫主表) 二,填寫所得稅申報表即可 三、填寫資產(chǎn)負債表和利潤表。
2017-01-06 19:46:04
挺好是的,一般情況就是這樣的,每月報增值稅季度報所得稅,怕各地有差異,具體您看一下您的稅種核定書,按照您稅種核定書上的時間申報,
2020-07-09 11:46:29
你好,一般納稅人是指增值稅納稅人的資格,與所得稅無關(guān) 一般企業(yè)增值稅與企業(yè)所得稅都要交!
2018-01-12 18:31:50
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