銷項稅額:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額;進項勾選后,入賬是,借,主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額;等月底:做的是,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額;貸:交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額 月底的時侯,這個銷項和進項的額額,應(yīng)該怎么做賬 老師,麻煩幫忙看一下,這個問題該怎么做,謝謝
優(yōu)雅的柚子
于2023-05-09 09:50 發(fā)布 ??276次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-05-09 09:54
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
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具體一下情況是什么?理解你覺得是科目嗎?還是做賬的方向?
2022-04-08 11:58:47

您好,工業(yè)增值稅稅負=(主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本*90%)*稅率,這里的增值稅稅負,指的是應(yīng)交的增值稅稅額。
2018-06-29 23:31:01

你好
工業(yè)增值稅稅負=(主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本*90%)*稅率,=主營業(yè)務(wù)收入*稅率-主營業(yè)務(wù)成本*90%*稅率=銷項稅額-進項稅額,這里假設(shè)主營業(yè)務(wù)成本有90%可以取得增值稅專用發(fā)票(可用于抵扣)
2018-06-29 14:40:35

可以
2017-03-16 13:20:34

利潤表上主營業(yè)務(wù)收入1000 和 主營業(yè)務(wù)成本100
2019-05-28 15:14:11
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