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送心意

張壹老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-05-06 12:11

你好,沖銷就是減少,按原來入賬的憑證再做一次,金額做成負(fù)數(shù)就可以的

Honey 追問

2023-05-06 13:22

您說的是正常的做法,我想問下,我圖片拍的代賬做的憑證,您能理解她的憑證是什么意思嗎

張壹老師 解答

2023-05-06 13:29

你好,代賬做的憑證是對(duì)的,是沖銷的分錄

Honey 追問

2023-05-06 13:31

紅沖的發(fā)票不含稅金額是68316.83,稅額683.17,價(jià)稅合計(jì)69000,這個(gè)沖銷主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5255.15是什么意思

張壹老師 解答

2023-05-06 13:32

那要按紅沖發(fā)票的金額去做憑證的。
是不是后面又開了一張正確的發(fā)票,代賬直接做的差額紅沖

Honey 追問

2023-05-06 13:35

沒有,后面沒有開票,客戶退貨了,而且這個(gè)是2022年沖銷2021年的發(fā)票,不是應(yīng)該走以前年度損益調(diào)整,然后轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎?

張壹老師 解答

2023-05-06 13:42

你好,那就是紅沖整個(gè)發(fā)票的金額。
收入紅沖不走以前年度損益調(diào)整的

Honey 追問

2023-05-06 14:14

收入按發(fā)票金額紅沖了,成本怎么沖呢,因?yàn)榇~的成本沒有按明細(xì)列,就是每個(gè)月按采購(gòu)發(fā)票金額全額結(jié)轉(zhuǎn)的成本,老師有沒有什么好的建議?

張壹老師 解答

2023-05-06 14:16

你好,你對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本也是本年做紅沖的

Honey 追問

2023-05-06 14:23

是想問下您,當(dāng)時(shí)開票的時(shí)候,成本沒有按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn),代賬按當(dāng)月采購(gòu)發(fā)票總金額直接結(jié)轉(zhuǎn)的成本,現(xiàn)在單筆紅沖,這個(gè)成本按什么標(biāo)準(zhǔn)紅沖好一點(diǎn)

張壹老師 解答

2023-05-06 14:24

你好,按當(dāng)時(shí)入賬的那個(gè)成本去紅沖。

張壹老師 解答

2023-05-06 14:26

按你這個(gè)銷售額入賬的當(dāng)月對(duì)應(yīng)的總的銷售成本/總的銷售額*退貨銷售額
也就是按你的成本所占比去紅沖

Honey 追問

2023-05-06 14:26

現(xiàn)在就是看不到當(dāng)時(shí)入賬的成本

張壹老師 解答

2023-05-06 14:27

你好,你的利潤(rùn)表上看得到的
你的成本占的你的銷售收入比

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相關(guān)問題討論
你好,增值稅發(fā)票包括普通,專用發(fā)票
2016-09-02 15:12:00
專用發(fā)票可以驗(yàn)票后抵扣進(jìn)項(xiàng),普通發(fā)票只能做費(fèi)用處理,不換扣進(jìn)項(xiàng)稅額。對(duì)方要專票,就是抵扣進(jìn)項(xiàng)
2017-09-19 17:58:36
你好,增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=(?65000%2B?32000%2B?325000%2B?12500)/1.13*13%—(235000/1.03*3%%2B175000/1.13*13%)
2022-10-27 18:19:47
一般是不可以開具 的
2016-05-03 15:39:21
您好 請(qǐng)問您您有什么問題?
2020-03-19 20:22:00
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