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送心意

淑女老師

職稱中級會計師

2017-12-11 19:17

你好,本質(zhì)上應該還是留底稅額導致的。應該是你結轉(zhuǎn)錯誤的問題

追問

2017-12-11 19:31

老師,月末結轉(zhuǎn)我不是很明白,能否給講講

淑女老師 解答

2017-12-11 21:11

你好,非常不好意思,這個我覺得一句兩句話講不清楚。你可以聽聽關于增值稅的課程

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是的,未交增值稅的余額等于留抵稅額。其實,它是指當期應納稅額未據(jù)實支付的稅款,在下期納稅申報可以從當期應納稅款中扣除的部分。那么,你知道該如何計算出未交稅費的余額了嗎?
2023-03-23 19:20:26
你好,這個是不用做這個分錄的,留抵稅額放在賬上就行的.
2018-01-17 12:57:52
老師,我上年增值稅沒有做上面步驟的結轉(zhuǎn),今年3月份補做上面分錄結平可以么
2016-03-09 16:02:09
您好,是的,留抵稅額您只要看應交稅費-未交增值稅的借方余額就可以了。 月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應將本月多交的增值稅做如下會計處理: 借:應交稅金--未交增值稅 貸:應交稅金--應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 如果有應交未交增值稅, 借:應交稅金--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅金--未交增值稅 "應交稅金--應交增值稅"科目的期末借方余額,反映尚未抵扣的增值稅,即留抵稅額;貸方余額,反映未交的增值稅。 為您提供解答
2019-02-15 14:36:43
你好,可以不用結轉(zhuǎn)
2019-01-12 11:43:43
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