
預提工資時:借:管理費用——職工薪酬。貸:應付職工薪酬:職工工資。發(fā)放時:借:應付職工薪酬。貸:庫存現(xiàn)金。對嗎?
答: 上述分錄沒有問題
4月30日計提4月工資:借:管理費用-職工薪酬 10000 貸:應付職工薪酬--職工工資 100005月記賬 。5.10發(fā)放 借:應付職工薪酬 10000 貸: 庫存現(xiàn)金 100006月取得回單 借庫存現(xiàn)金 10000
答: 貸:銀行存款 10000 以上分錄是不是很亂,正確嗎?如果錯,請老師糾正。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想問一下,做6月的會計分錄時:發(fā)工資時:應付職工薪酬:11200,庫存現(xiàn)金:11200,計提工資時:管理費用11200 應付職工薪酬:11200,現(xiàn)在做7月份的會計分錄:提工資時:管理費用:16500 應付職工薪酬:16500,付工資時:應付職工薪酬:11200 庫存現(xiàn)金:11200 , 這樣的話,本期應付職工薪酬期末 會有余額,這樣可以嗎?
答: 你好!那就是有未發(fā)放的,最好是轉(zhuǎn)到其他應付款里邊,不要在應付職工薪酬科目下有余額
老師,計提工資,發(fā)放工資,計提:借 管理費用—工資貸 應付職工薪酬,發(fā)放:借 應付職工薪酬,貸 庫存現(xiàn)金 可以嗎
之前工資沒有買社保,做賬直接是,計提:借管理費用-應付職工薪酬,貸應付職工薪酬-工資,支付時:應付職工薪酬,貸,庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在社保不交了1-3月份的,這個怎么做
報銷優(yōu)秀員工獎并計提借:管理費用-職工薪酬貸:應付職工薪酬發(fā)放時 借:應付職工薪酬貸:庫存現(xiàn)金在內(nèi)賬中,我可不可以直接 借:管理費用貸:庫存現(xiàn)金









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尤克麗麗 追問
2017-12-11 11:25
尤克麗麗 追問
2017-12-11 11:28
袁老師 解答
2017-12-11 11:29