一般納稅人,銷項稅額大于進(jìn)項稅額的情況下,次月直接繳納該稅款,并且在繳納稅款前根本不轉(zhuǎn)入"未交增值稅",可否如此簡化賬務(wù)處理?
 
- 士林 - 于2017-12-06 16:08 發(fā)布 ??810次瀏覽 
-  送心意
                                                     袁老師 職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師 
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 你好 你是說的月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎
 2020-04-21 14:53:16
 
 你好,有余額是正常的
 2016-07-02 15:34:25
 
 你好,按銷項——進(jìn)項——上期留抵(2萬)做上面結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄
 2018-03-05 17:15:30
 
 你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額?
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時?
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:?
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅?
繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
 2022-05-16 09:29:08
 
 您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
 2023-09-22 11:25:35
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