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送心意

丁小丁老師

職稱注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師

2023-04-14 11:44

您好!免稅就填寫在免稅銷售額那里就行了

Reborn 追問

2023-04-14 11:47

老師,就是沒有按規(guī)定開的發(fā)票,不用改也可以,是嗎?

丁小丁老師 解答

2023-04-14 13:02

您好!你們超過了30萬,那不能填在免稅那里,要填寫3%那里,然后2%填寫減免表,相當于是按1%交增值稅

Reborn 追問

2023-04-14 14:11

老師,我有點不知道怎么填?
免稅的他直接加在普通發(fā)票3%那一聯(lián)了,這樣對嗎?然后再填減免申報嗎?

Reborn 追問

2023-04-14 14:18

老師,1月免稅開的普票,算是廢票嗎?

丁小丁老師 解答

2023-04-14 15:59

您好!不算廢票,相當于免稅發(fā)票也是按照1%交稅了,你把它當做1%發(fā)票來申報就好了

Reborn 追問

2023-04-14 16:24

老師,那我應該怎么申報,是把最后一行免稅發(fā)票的數(shù)額直接寫在1%的普通發(fā)票那一行,這樣對嗎?

丁小丁老師 解答

2023-04-14 19:48

您好!是的,這樣的話免稅銷售額就沒數(shù)了

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相關問題討論
同學你好,是季度24萬嗎,稅率是個點的?
2023-02-05 15:20:34
你好,是的,代開的專用發(fā)票對方可以抵扣,但是不免稅
2016-10-26 08:53:28
你好,需要的做的是應交稅費,應交增值稅,如果季度末45萬以內(nèi),普通發(fā)票可以結轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
2021-09-03 14:38:23
你好,專票不免增值稅,但季度銷售不超30萬元的免附加稅的
2019-10-01 08:04:30
你好城建稅7%,5%,1%,教育費附加3%,地方教育附加2%
2020-07-21 22:39:55
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