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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2023-04-13 11:30

您好,先把前面的做負數(shù)分錄,再做正數(shù)分錄

葉king 追問

2023-04-13 11:33

原來是:借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊3100貸:應付職工薪酬3100,那現(xiàn)在要怎么做分錄呢

葉king 追問

2023-04-13 11:34

正確的應該是借:管理費用-職工薪酬的,寫成管理費用-固定資產(chǎn)折舊了

劉艷紅老師 解答

2023-04-13 11:52

把前面那筆做負數(shù)分錄

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相關問題討論
你好,計入管理費用里面辦公費
2021-10-18 16:48:39
同學你好 可以計入管理費用辦公費
2022-01-17 13:26:44
同學你好,是可以的;;;
2021-10-13 11:17:19
您好,這個也是可以的呢
2021-10-13 10:44:18
您好,可以計入到預付賬款里面攤銷
2021-01-18 10:31:07
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