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送心意

江老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2023-04-12 09:10

不需要修改,直接進(jìn)行免稅申報,將594.06元填寫至第10欄

Smile、 追問

2023-04-12 09:13

嗯,就是19欄不是有個免稅額的位置嘛,剛剛試了下,改不了,只能按3%來。那我這個分錄也要按3%來計(jì)入營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助嗎?

江老師 解答

2023-04-12 09:14

只能按3%計(jì)算,但不用交稅,直接就是營業(yè)外收入了。

Smile、 追問

2023-04-12 09:18

就是我分錄里面計(jì)入的是按1%來的,這個申報表里是3%來的,我要按這個3%來計(jì)入營業(yè)外收入嗎?

Smile、 追問

2023-04-12 09:19

因?yàn)殚_發(fā)票是按1%來的

江老師 解答

2023-04-12 09:19

一、在賬務(wù)處理時,是按1%計(jì)算增值稅,按1%計(jì)入營業(yè)外收入——減免稅費(fèi),至于申報表,你按不含稅金額填寫正確,至于3%計(jì)算增值稅,不用管。只是申報表的數(shù)據(jù),企業(yè)也不用繳納增值稅。

Smile、 追問

2023-04-12 09:19

好的,明白了。謝謝老師

江老師 解答

2023-04-12 09:20

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利

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你好,是的一樣的,先填寫附表然后再填寫主表,最后核對一下稅額提交申報點(diǎn)扣款就行,有這個課程的,有時間也可以去聽聽,很詳細(xì)的課程
2021-09-07 17:53:09
您好 增值稅申報是先填附表 然后附表數(shù)據(jù)帶入主表后申報
2020-04-08 15:34:07
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
學(xué)員你好,增值稅申報就是計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額并申報。這個沒啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16
需要申報。
2017-06-17 08:14:53
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