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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-11-27 14:26

你好,需要轉為清理的

淺沫@ 追問

2017-11-27 14:47

分錄呢?折舊完在下一個工程繼續(xù)使用,該如何入賬?

鄒老師 解答

2017-11-27 14:47

借;固定資產清理  累計折舊   貸;固定資產 
借;銀行存款   貸;固定資產清理  應交稅費  
借;營業(yè)外收支  貸;固定資產清理 
繼續(xù)使用就不需要做分錄的

淺沫@ 追問

2017-11-27 14:50

@鄒老師:兩個項目獨立核算的,再不用入到新項目的間接費用里?

鄒老師 解答

2017-11-27 14:52

你好,不需要,因為折舊都已經計提完了

淺沫@ 追問

2017-11-28 09:46

@鄒老師:固定資產清理的第二個分錄跟第三個分錄的區(qū)別?

鄒老師 解答

2017-11-28 09:48

第二個是取得清理收入 
第三個是結轉經理凈損益

淺沫@ 追問

2017-11-28 09:50

@鄒老師:第三個分錄里貸方固定資產清理是前面所有固定資產清理貸方余額?

鄒老師 解答

2017-11-28 09:54

你好,是借貸方的差額

淺沫@ 追問

2017-11-28 09:54

@鄒老師:好的,謝謝老師

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對的,是的,是這么做的。
2022-10-12 17:59:21
你好,清理固定資產這樣做分錄 借;固定資產清理 , 累計折舊 , 貸;固定資產 借;銀行存款 ,貸;固定資產清理 , 應交稅費 借;資產處置收益 , 貸;固定資產清理(或相反分錄)
2019-10-17 20:55:36
學員,你好。固定資產只有確實不在企業(yè)了,確實清理了,才會做固定資產清理。如果折舊完后還在繼續(xù)使用時不需要再做任何處理的。
2018-03-05 15:01:25
你好!1、核銷固定資產 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 (賬面原值) 2、增值稅(進項)轉出 借:固定資產清理 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出) 3、支付清理費用 借:固定資產清理 貸:庫存現金 / 銀行存款 4、殘值變賣收入 借:庫存現金 / 銀行存款 貸:固定資產清理 5、經批準后結轉當期損益(固定資產清理賬戶貸方余額做相反分錄) 借:營業(yè)外支出—處置固定資產凈損失 貸:固定資產清理 6、期末結轉營業(yè)外支出 借:本年利潤 貸:營業(yè)外支出—處置固定資產凈損失
2018-03-26 11:10:45
您好,可以這樣操作處理的,清理的時候,以內部審批單做原始憑證就行。
2018-04-08 23:22:16
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