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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-03-24 13:59

你好  要重開發(fā)票 可以再抵扣  

單純的冬日 追問

2023-03-24 13:59

老師,我沒明白

單純的冬日 追問

2023-03-24 14:00

是我們不應(yīng)該開具紅字信息表,對方?jīng)]有錯

單純的冬日 追問

2023-03-24 14:02

12月份時我們已經(jīng)做了進項稅額轉(zhuǎn)出并申報增值稅,現(xiàn)在收到了對方開具的正確的紅字普票,現(xiàn)在該怎么做賬務(wù)和稅務(wù)上的處理?

玲老師 解答

2023-03-24 14:11

你好 你做負數(shù) 分錄  報表二填寫進項轉(zhuǎn)出  

玲老師 解答

2023-03-24 14:11

這個不能直接再轉(zhuǎn)回來了  想抵扣就是再開發(fā)來發(fā)票 

單純的冬日 追問

2023-03-24 14:35

老師,請問,那對方給開過來的負數(shù)普票,我怎么做賬務(wù)處理?正常進賬的話,應(yīng)付賬款就記重復(fù)了,賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做?

玲老師 解答

2023-03-24 14:41

你好  原來分錄一樣  金額是負數(shù)   

單純的冬日 追問

2023-03-24 15:05

12月做進項轉(zhuǎn)出時,應(yīng)付賬款已經(jīng)減過一次賬了,現(xiàn)在收到紅字普票,再減一次應(yīng)付賬款,往來就對不上了,我應(yīng)該怎么處理?

玲老師 解答

2023-03-24 15:16

你好  進項轉(zhuǎn)出咋寫的 發(fā)來看一下  

玲老師 解答

2023-03-24 15:16

是收到負數(shù) 發(fā)票才轉(zhuǎn)出的呀 

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相關(guān)問題討論
這個項目是屬于簡易計稅方法征稅 吧
2018-01-15 16:12:45
您好 納稅人應(yīng)按照當期可抵扣進項稅額的10%計提當期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額,不得計提加計抵減額; 進項轉(zhuǎn)出不可以
2019-09-09 14:40:05
你這個是進項稅額轉(zhuǎn)出,才需要加計抵減這個納稅調(diào)減,這個,
2020-06-11 10:37:24
你好!最終是沒錯,但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
你好,是按5的進項稅額萬計算10%
2019-12-21 17:59:32
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