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送心意

齊惠老師

職稱會計師

2023-03-23 16:06

是的,要連著一起更正往后的增值稅申報表,因為累積數(shù)據(jù)要與本年相符,否則會影響稅款管理工作。首先,您需要把當前的增值稅申報表提交給稅務機關,然后對以往的數(shù)據(jù)做相應的處理,最后把本年的累積數(shù)據(jù)完善和確認。

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是的,要連著一起更正往后的增值稅申報表,因為累積數(shù)據(jù)要與本年相符,否則會影響稅款管理工作。首先,您需要把當前的增值稅申報表提交給稅務機關,然后對以往的數(shù)據(jù)做相應的處理,最后把本年的累積數(shù)據(jù)完善和確認。
2023-03-23 16:06:24
你好,哪個數(shù)據(jù)是正確的
2017-11-09 11:03:54
您好,不是,應交增值稅 不進 稅金附加 科目的, 更正申報有對應的應交增值稅 明細科目的,是銷項還是進項,相應用 應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 和應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)科目結轉到 應交稅費——未交增值稅
2023-10-19 16:06:58
你好,要的,不過也可能稅局那邊直接幫你后面申報表重新報存下就可以,具體要看當?shù)囟惥?/div>
2020-01-07 12:06:59
您好,上邊有未開票收入嗎
2023-09-19 11:50:01
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