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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-03-23 13:44

你好;  你注意你之前包裝袋 和紙箱記入什么科目的;  到時看怎么來確定單據(jù)報稅的 ;    要按13%報增值稅的;  

甜美的彩虹 追問

2023-03-23 13:46

就是購進后入包裝物類的,銷售的話,也是從這里走。請問老師,按單據(jù)報稅是什么意思

meizi老師 解答

2023-03-23 13:46

你好; 是的; 按照其他業(yè)務(wù)收入 來報增值稅的; 按13% 

甜美的彩虹 追問

2023-03-23 13:48

好,再問一下,那我銷售出去的價格沒有辦法跟我購進是那么高,比如買入是3.5元一個紙箱,實際賣出只有2元,這個是不是沒有關(guān)系的

meizi老師 解答

2023-03-23 13:48

你好1;    你低價銷售; 是什么原因; 如果低價金額過大; 怕你補稅的 

甜美的彩虹 追問

2023-03-23 13:49

按照其他業(yè)務(wù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,就從包裝物類結(jié)轉(zhuǎn)掉,是嗎

meizi老師 解答

2023-03-23 13:49

你好;   是的; 就是這樣的;  

甜美的彩虹 追問

2023-03-23 13:51

因為紙箱上有印刷已經(jīng)淘汰不再生產(chǎn)產(chǎn)品的圖案,沒有辦法原價賣出。相當(dāng)于賣個收廢品的。

meizi老師 解答

2023-03-23 13:53

你好1;    那就可以的;你有證明資料證明即可   

甜美的彩虹 追問

2023-03-23 13:55

那我做包裝物銷售的分類這樣對嗎
借;銀行存款等科目,
貸;其他業(yè)務(wù)收入
       應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本,這一步不大會,
借;其他業(yè)務(wù)成本,
貸;不懂什么科目

meizi老師 解答

2023-03-23 13:57

你好;     你包裝物 之前沒有做 借方周轉(zhuǎn)材料- 包裝物嗎  

甜美的彩虹 追問

2023-03-23 14:00

包裝物購進時
借:包裝物-紙箱
    應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
貸:銀行存款
耗料領(lǐng)用時
借:生產(chǎn)成本
貸:包裝物-紙箱
       各類原材料

meizi老師 解答

2023-03-23 14:02

 那你  都領(lǐng)用了 ; 你為啥還去銷售;  你要去沖生產(chǎn)成本哈   

甜美的彩虹 追問

2023-03-23 14:03

以上那個是正常生產(chǎn)領(lǐng)用,現(xiàn)在是有一批淘汰的,無法再投入生產(chǎn)的,要直接當(dāng)做商品賣出紙箱。請問結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做

meizi老師 解答

2023-03-23 14:05

你好;   借;銀行存款等科目,
貸;其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本,這一步不大會,
借;其他業(yè)務(wù)成本,
貸;生產(chǎn)成本  (這部分已經(jīng)領(lǐng)用的   那么直接沖這個 )

甜美的彩虹 追問

2023-03-23 14:06

這批淘汰的沒有領(lǐng)用,還是在包裝物里面,就是不再用了的。放在倉庫里,現(xiàn)在想賣掉

meizi老師 解答

2023-03-23 14:07

你好; 我還以為你領(lǐng)用; 如果沒有領(lǐng)用; 那么 借;銀行存款等科目,
貸;其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本,這一步不大會,
借;其他業(yè)務(wù)成本,
貸;包裝物科目即可   

甜美的彩虹 追問

2023-03-23 14:19

以上分錄明白了,
那么如果我將包裝物,還有不用的輔料去銷售的話(跟包裝物同理),兩種不一樣的東西,需要區(qū)分開嗎,還是一起放在其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本就可以了

meizi老師 解答

2023-03-23 14:19

你好1;    是的; 要區(qū)分下哈  ; 區(qū)分下的 

甜美的彩虹 追問

2023-03-23 14:19

輔料就是香料這些

meizi老師 解答

2023-03-23 14:20

你好; 你要變賣的話; 輔料和包裝物要區(qū)分下哈 

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你好!按規(guī)定應(yīng)該是經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)實際發(fā)生時記賬,一般情況下是收到發(fā)票就入賬。
2015-11-23 09:04:51
你好 哪能作廢呢,留抵呀
2019-10-23 14:08:06
你好,可以看看這個
2017-05-25 10:07:31
建議是一致,如果對方開得不一致,你讓對方給你開明細(xì),他寫不詳細(xì)。
2020-03-30 14:49:42
是的,就是轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅
2023-07-02 17:03:14
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