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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2017-11-24 16:20

1、計提: 
借:管理費用等 
貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 
支付: 
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 
貸:銀行存款 
2、福利費按照實際支付的金額計提,所以不存在結(jié)余的問題。

Celia歆歆 追問

2017-11-24 16:23

我們單位伙食費有個硬性指標。每個月四百多一個人,但實際使用發(fā)生的也許不會有這么多。就想知道怎么樣設(shè)置賬務(wù)處理比較好,可以看得出結(jié)余比較方便

方亮老師 解答

2017-11-24 16:38

如果是您描述的情況結(jié)余只能做備查登記,福利費只能按照實際支付的金額計提。

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相關(guān)問題討論
同學你好 補計提就可以了
2022-08-16 17:35:12
對的呀,比這里的賬務(wù)處理沒問題,正確的。
2021-02-14 11:17:04
借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-職工福利費
2015-11-24 19:19:10
計提職工福利費的分錄一般采用“貸:職工福利費”和“借:應(yīng)付職工薪酬”科目,但根據(jù)不同企業(yè)財務(wù)規(guī)定或雙方協(xié)議,也可采用其他分錄方式。下面以企業(yè)XYZ有限公司計提職工福利費為例,其分錄方式為: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:職工福利費
2023-02-20 22:26:35
您好,第一個就是計提分配的分錄,第二個是實際支付的,您這兩個分錄放在一起是完整的對的
2020-06-11 13:05:48
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