
在出資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),是不是重分類(lèi)到其他應(yīng)收款里,就是資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款不能填負(fù)數(shù),跟應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收預(yù)付一樣
答: 你好!是的。你的理解是對(duì)的了。
我其他應(yīng)收和其他應(yīng)付統(tǒng)一用了其他應(yīng)付款科目,然后資產(chǎn)負(fù)債表科目出現(xiàn)負(fù)數(shù),這樣可以不?
答: 您好,您這樣的做法不符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的處理方式。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
剛買(mǎi)的會(huì)計(jì)軟件初始設(shè)置后資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款的余額到其他應(yīng)收賬款里了,怎么把它調(diào)過(guò)來(lái)呢?現(xiàn)在期初余額正好差350000,如何解決
答: 你好, 可以做一個(gè)調(diào)整憑證調(diào)整下,


美在不言中 追問(wèn)
2017-11-24 11:10
鄒老師 解答
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