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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-03-22 09:20

未分配利潤不對,應(yīng)該還有一個負(fù)數(shù),和應(yīng)付工資是一樣的金額。

福鋒 追問

2023-03-22 09:38

哦!老師幫看一下丁字賬戶,不知道要怎么調(diào)了,

郭老師 解答

2023-03-22 09:41

本年利潤應(yīng)該只有一個借方才對。

郭老師 解答

2023-03-22 09:41

不是本年利潤,你怎么調(diào)整的?

福鋒 追問

2023-03-22 10:32

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的

郭老師 解答

2023-03-22 10:35

本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目里面了?

福鋒 追問

2023-03-22 10:42

結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤分配--未分配利潤
      借:利潤分配--未分配利潤
  貸:本年利潤

郭老師 解答

2023-03-22 10:44

你好。你的利潤分配,未分配利潤在這個釘子賬上嗎?

福鋒 追問

2023-03-22 10:50

是的 做會計分錄的時候,記到丁字賬戶上的,管理費用結(jié)轉(zhuǎn)的時候在借方是在 本年利潤嗎?

郭老師 解答

2023-03-22 10:51

對的,是的,是這么做的。

福鋒 追問

2023-03-22 11:01

老師是對的公式有誤,未分配利潤的公式弄到利潤分配去了,當(dāng)月科目余額表的余額要填到下月科目余額表的期初余額嗎?

郭老師 解答

2023-03-22 11:04

對的,是的,需要這么做的。

福鋒 追問

2023-03-22 11:21

老師未分配利潤當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到下個 月,下個月做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候也要加上個月的未分配利潤嗎?

郭老師 解答

2023-03-22 11:22

他也在未分配利潤期出里面的。

福鋒 追問

2023-03-22 11:43

嗯 ,結(jié)轉(zhuǎn)了,當(dāng)月科目余額表的余額填到下月科目余額表的期初余額,下個月科目余額表平了,就是資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債表不平,差額是上個月的未分配利潤的數(shù),

郭老師 解答

2023-03-22 11:45

你好,這個不清楚了,你問一下你軟件設(shè)置的公式吧。

福鋒 追問

2023-03-22 14:16

哦!老師 這個月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤做會計分錄是上個月的未分配 利潤,也做在一起嗎?

郭老師 解答

2023-03-22 14:22

你好,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月的本年利潤不會牽扯到上一個月的,如果是未分配利潤的話,它的期末余額是從開業(yè)到現(xiàn)在的累計都在里面。

福鋒 追問

2023-03-22 14:35

哦!老師那您幫忙看這個表還有問題不

郭老師 解答

2023-03-22 14:37

從表格里面看,暫時是沒有問題。

福鋒 追問

2023-03-22 14:47

好的  感謝 老師您啦!

郭老師 解答

2023-03-22 14:50

不用客氣,工作愉快。

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