老師,你好?我現(xiàn)在有疑問建筑行業(yè)的。首先我單位是一般納稅人,比如我現(xiàn)在開票1000萬 我開出去的工程發(fā)票是9%。我選擇一般計稅 然后,我拿了400萬的分包發(fā)票回來,然后我在異地預繳稅款的時候,我用(1000萬-400) *0.02 來預繳增值稅,然后,我拿回來的這個勞務的專票這400萬中,能否在進行抵扣?
優(yōu)雅的柚子
于2023-03-21 10:59 發(fā)布 ??371次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-03-21 11:00
你好,這個一千萬和400萬含稅的應該換算成不含稅的600萬除以1.09乘以2%,按照這個來交。
相關問題討論

你好!
對的,你的理解很對。需要做的
2020-03-22 13:09:38

你好!實際操作中,建議你開票再做。
2017-07-10 16:20:36

你好,這個一千萬和400萬含稅的應該換算成不含稅的600萬除以1.09乘以2%,按照這個來交。
2023-03-21 11:00:03

你好,可以選擇不扣除。
2020-12-22 17:22:05

您好,異地預繳增值稅:
借:應交稅費 - 預交增值稅 貸:銀行存款
本地申報增值稅
計算應納稅額:當期應納稅額 = 銷項稅額 - 進項稅額 - 預繳稅額
銷項和進項留抵的差額
借:應交稅費 - 應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費 - 未交增值稅
抵扣預繳增值稅
借:應交稅費 - 未交增值稅 貸:應交稅費 - 預交增值稅
繳納增值稅
借:應交稅費 - 未交增值稅 貸:銀行存款
2025-05-02 17:35:43
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