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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-21 16:09

您好!沒(méi)明白你的意思。你如果9,10月份有要繳納的稅金的時(shí)候月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
然后繳納的時(shí)候當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
  貸:銀行存款

追問(wèn)

2017-11-21 22:12

就是9.10月是11月分繳納的,我現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅再貸方,11月分拿到了發(fā)票,現(xiàn)在我要怎么做沖了轉(zhuǎn)出未交增值稅,后面的分錄怎么寫呢

追問(wèn)

2017-11-21 22:14

就是老師,我12月分繳納11月的增值稅,我是不是11做未交增值稅,等拿到12月分支付的稅票據(jù)再做繳納稅款的分類,讓他們平,所以我每個(gè)月的稅都有未交的金額?對(duì)嗎?

追問(wèn)

2017-11-21 22:14

就是老師,我12月分繳納11月的增值稅,我是不是11做未交增值稅,等拿到12月分支付的稅票據(jù)再做繳納稅款的分類,讓他們平,所以我每個(gè)月的稅都有未交的金額?對(duì)嗎?

宋生老師 解答

2017-11-21 22:48

您好!是的。正常就是這樣的。

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平了的啊。兩個(gè)分錄綜合為:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
同學(xué),你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
你好,年終時(shí)做相反的分錄,就可以沖平了,
2020-11-14 21:22:53
你好,如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),是需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的
2019-03-04 19:36:32
這個(gè)科目不用處理的哈,一直掛著
2021-12-23 16:13:06
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