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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2023-03-19 10:41

1借應(yīng)收票據(jù)90400
貸主營業(yè)務(wù)收入80000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅10400

暖暖老師 解答

2023-03-19 10:41

3借銀行存款90400
貸應(yīng)收票據(jù)90400

暖暖老師 解答

2023-03-19 10:42

4貼現(xiàn)息是50000*6%*3/12=750
貼現(xiàn)凈值是50000-750=49250
借銀行存款49250
財務(wù)費用750
貸應(yīng)收票據(jù)50000

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(1)2019 年 9 月 1 日收到票據(jù)時: 借:應(yīng)收票據(jù) 226000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 200000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 26000 (2)票款收回時(假設(shè) 2020 年 3 月 1 日收回票款): 借:銀行存款 226000 貸:應(yīng)收票據(jù) 226000 (3)2019 年 11 月 1 日向銀行申請貼現(xiàn): 貼現(xiàn)息 = 226000 × 6% × 4÷12 = 4520(元) 貼現(xiàn)凈額 = 226000 - 4520 = 221480(元) 借:銀行存款 221480 財務(wù)費用 4520 貸:短期借款 226000
2024-07-03 09:58:41
同學你好: 1.1月1日 借:應(yīng)收賬款1500000*(1%2B13%)=1695000元 貸:主營業(yè)務(wù)收入1500000元 應(yīng)交稅金-增值稅-銷項稅金195000元
2023-11-09 22:06:59
1借應(yīng)收票據(jù)90400 貸主營業(yè)務(wù)收入80000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅10400
2023-03-19 10:41:04
1,借,固定資產(chǎn)1500000 應(yīng)交稅費,增值稅240000 貸,其他貨幣資金1740000 2,21年(1500000-1500000×10%)×5/15=450000 22年(1500000-1500000×10%)×4/15=360000 借,管理費用 貸,累計折舊 3,借,固定資產(chǎn)清理1500000-450000-360000 累計折舊810000 貸,固定資產(chǎn)1500000 借,固定資產(chǎn)清理80000 貸,銀行存款80000 借,原材料250000 貸,固定資產(chǎn)清理250000 借,營業(yè)外支出1500000-450000-360000-80000+250000 貸,固定資產(chǎn)清理 4,直線法,就是每年折舊金額一致 年數(shù)總和法,每年折舊金額不一致,況且開始折舊比較多,逐年減少
2023-01-02 23:10:11
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2023-06-20 11:58:03
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