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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-11-20 17:59

一、沖銷原分錄 
借:管理費用-意外險   -6000 
 貸:其他應付款-股東 -6000 
二、按發(fā)票入賬 
一、沖銷原分錄 
借:管理費用-意外險   4500 
 貸:其他應付款-股東 4500

一笑而過 追問

2017-11-20 18:04

好的,老師請問,如果十月有筆分錄:     借:長期待攤費用     貸:其他應付款     十月這筆長期待攤費用也進行了攤銷 
     十一月時發(fā)現(xiàn)這筆分錄有問題進行了沖銷,然后又寫了筆正確的分錄。 
    請問老師,十月攤銷了的這筆分錄,十一月又應如何處理呢?

李愛文老師 解答

2017-11-20 18:05

再攤銷的金額是多攤銷了,還是少攤銷了,再進行調增攤銷金額

一笑而過 追問

2017-11-20 18:35

老師,如果十月有筆分錄: 借:長期待攤費用6000 貸:其他應付款 6000    
十月這筆長期待攤費用也進行了攤銷 
十一月時發(fā)現(xiàn)這筆分錄有問題進行了沖銷,借:長期待攤費用-6000 貸:其他應付款 -6000   然后又寫了筆正確的分錄。借:長其待攤費用4500     貨:其他應付款4500 
請問老師,十月攤銷了的這筆分錄,十一月又應如何處理呢?

李愛文老師 解答

2017-11-20 18:39

沖銷更正后,十一月按正常攤銷處理

一笑而過 追問

2017-11-20 18:45

老師,十一月還要把這筆分錄攤銷的金額沖銷對嗎?借:長期待攤費用-6000 貸:其他應付款 -6000     借:營業(yè)費用   -500   貸:長期待攤費用  -500     對嗎?

李愛文老師 解答

2017-11-20 19:34

十一月份三筆分錄 
一、沖銷十月憑證 
借:長期待攤費用-6000  
貸:其他應付款 -6000 
二、更正十月憑證 
借:長期待攤費用4500  
貸:其他應付款4500 
三、攤銷十一月的費用 
借:長期待攤費用4500  
貸:其他應付款4500

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相關問題討論
你好,把這前預提的所有分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票作正確分錄就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好,去年的要通過以前年度損益調整科目 借:其他應付款 貸:以前年度損益調整
2022-02-12 17:44:29
您好!反向沖回,直接做相反的分錄
2022-01-22 18:00:29
你好,這個費用支出是老板個人墊付了嗎??
2021-09-18 08:15:33
您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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