
老師,我們單位又是客戶又是供應商,往來上就掛了應收賬款,沒有啟用應付賬款科目,有應付賬款就掛應收賬款的貸方,這樣算錯么?
答: 你好,不錯的 一個客戶,用一個往來科目可以。
老師,我們公司有個客戶,他呢既是我們的客戶,又是我們的原料供應商,我能不能把這家的應收賬款金額和應付賬款金額科目合并?
答: 你好! 可以合并的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們設置了應收應付,預收預付四個科目,(同一家公司即是供應商又是客戶時)當我們在沒有應付款時,但我們有預付款,所以預付和應付不用沖銷,但我們有應收賬款,應收如何算作預付
答: 您好,是應收對預收的,應收和預付沒有關系

