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送心意

999

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2023-03-14 18:16

根據(jù)您提到的情況,甲公司在10月份的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,需要繳納增值稅嗎?

傳統(tǒng)的冬日 追問(wèn)

2023-03-14 18:16

是的,甲公司需要繳納增值稅。根據(jù)國(guó)家稅法,甲公司要繳納增值稅,具體如下:1)賒銷(xiāo)情形,甲公司應(yīng)當(dāng)于10月20日支付貨款之日起15日內(nèi)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,繳納應(yīng)稅銷(xiāo)售額250000元的增值稅;2)轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)的情形,甲公司應(yīng)當(dāng)計(jì)算其轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)所得的銷(xiāo)售額,并繳納其應(yīng)稅銷(xiāo)售額與購(gòu)進(jìn)時(shí)的原價(jià)之差的增值稅;3)以舊換新的情形,甲公司應(yīng)當(dāng)按照新高爾夫球具的實(shí)際銷(xiāo)售額計(jì)算應(yīng)稅銷(xiāo)售額,并繳納增值稅。

999 解答

2023-03-14 18:16

謝謝您解答,那么,甲公司在開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票時(shí),需要注意什么?

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