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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2023-03-12 21:19

您好
請問您說的哪個科目期初貸方金額和本期借方金額,且一樣大

丹頂鶴之夢 追問

2023-03-12 21:20

老師,長期股權(quán)投資

bamboo老師 解答

2023-03-12 21:24

應(yīng)該是期初貸方余額 然后本期做分錄調(diào)平了 所以是一樣的

丹頂鶴之夢 追問

2023-03-12 21:25

老師意思是這樣沒有問題對吧?

丹頂鶴之夢 追問

2023-03-12 21:26

因為期初貸方就差這個差字才能同左邊平,你看最底下我沒有加,所以正好少這個數(shù)。

bamboo老師 解答

2023-03-12 21:26

是的 這樣沒有問題 調(diào)整了

丹頂鶴之夢 追問

2023-03-12 21:30

好的,謝謝,老師,因為是兩公司合報表,沒有生產(chǎn)和盈利,前面母公司的實收資本我調(diào)查好了,本來長股投也要調(diào)查完的,只是這個長股投是本月份生的,所以一定要有。那這個調(diào)好的子公司,相對應(yīng)科目位置加上母公司的數(shù)字,就是合報表?

bamboo老師 解答

2023-03-12 21:32

不是子公司的合并到母公司嗎?子公司是自己的單獨報表

丹頂鶴之夢 追問

2023-03-12 21:33

兩個都是單獨的報表

bamboo老師 解答

2023-03-12 21:33

母公司不是要合并的么?

丹頂鶴之夢 追問

2023-03-12 21:34

只要合法一樣就行,凡正出一個報表。相同的地方就是實收和長投

bamboo老師 解答

2023-03-12 21:35

填報表的時候 直接合并填寫 不需要在科目余額表體現(xiàn) 
合并分錄做底稿 沒有分錄啊 
所以您說的我很糾結(jié)

丹頂鶴之夢 追問

2023-03-12 21:38

我們老板要看合并的科目余額表,你意思是科目余額表兩表直接相加就好。主要在資產(chǎn)負債表和利潤表中把相同扣除吧。

丹頂鶴之夢 追問

2023-03-12 21:40

兩表合并分錄是:借:實收105萬(大概)  貸:長股投105萬

bamboo老師 解答

2023-03-12 21:47

 合并是不需要做分錄的 是做底稿 調(diào)表 不做分錄 

丹頂鶴之夢 追問

2023-03-12 21:49

母公司收到股東投資款:借:銀存135萬
貸:實收135萬
向子公司投資: 借:長股頭:105萬
貸:銀存105萬
子公司收到款: 借:銀存105萬
貸:實收 105萬    按合并分錄,科目余額表也是要調(diào)的吧。

bamboo老師 解答

2023-03-12 21:58

科目余額表兩就把長期股權(quán)投資 實收資本抵銷后填寫 您這個是不是按照分錄填寫的?

丹頂鶴之夢 追問

2023-03-12 21:59

我只是在一個里抵銷然后相同位置相加就好,我按抵的相加后是平的。

bamboo老師 解答

2023-03-12 22:01

最后合并的母公司沒有長期股權(quán)投資就好了

丹頂鶴之夢 追問

2023-03-12 22:06

我明白為什么長股頭還有3257414.50這個數(shù)了,因為是這個月才收的錢,而且是走走賬,所以沒有進實收資本,所以抵不了。那后面資金產(chǎn)負債表和利潤表就按合起來的科目余這有做就好可以了吧。

bamboo老師 解答

2023-03-12 22:09

您不是做了
 借:長股頭:105萬
貸:銀存105萬

這個分錄么
做了 就有數(shù)字啊 
合并的時候
借:實收資本
貸;長期股權(quán)投資

丹頂鶴之夢 追問

2023-03-12 22:12

好的,我知道了,謝謝,慢慢問你,有點明白了。我先實施一下。

bamboo老師 解答

2023-03-12 22:19

 
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!

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您好,因為重復(fù)的話,最后的余額是不平的
2023-06-11 17:35:16
您好 請問您在哪里輸入
2023-05-19 18:20:25
同學(xué)你好,就是11月份的期末余額,是你從最開始的累計數(shù)
2022-04-13 18:30:02
你好,期初數(shù)據(jù)就是11月的期末數(shù)據(jù)
2022-04-12 19:41:43
您好 是的科目余額表期末數(shù)錄進去做期初就好了
2022-04-05 21:53:22
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